副標題 |
內部審計 |
主辦單位 |
巔峰培訓會員單位 |
學員對象 |
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授課時間 |
2011年5月19-20日 、常年舉辦,歡迎索取最新安排 |
授課顧問 |
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授課地點 |
上海財經大學 搜索上海課程
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每班人數(shù) |
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報價 |
3800/人 |
課程目的 |
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一方面幫助學員發(fā)現(xiàn)企業(yè)內部的財務管理缺陷、項目管理缺陷、內部控制管理缺陷等,使內審人員真正成為企業(yè)所有者可以信任的"管家婆",在問題發(fā)生之前,就預先指出制度的疏漏,避免更大損失的出現(xiàn)。另一方面幫助學員梳理企業(yè)經營管理流程,提供改善的建議,找到為企業(yè)經營管理實現(xiàn)增值的所在。 |
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課程內容 |
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一、內部審計標準
●管理內部審計職能
●內部審計專業(yè)實務標準
●管理需要--內部審計的工作方法
●道德規(guī)范
二、 內部審計和公司治理
●內部審計和審計委員會
●內部部門的組織結構設計
●舉報方案和行為規(guī)則
●與外部審計師合作
●欺詐發(fā)現(xiàn)和預防
三、建立以風險控制為導向的內部審計流程
●管理內部審計活動
●內部審計組織與計劃
●溝通和批準
●資源管理
●指導和開展內部審計
●工作底稿--記錄內部審計活動
●通過審計抽樣搜樣證據(jù)
●審計報告與內部審計溝通
●向董事會和高層管理者報告
四、內審的技術方法與實戰(zhàn)技巧
●舞弊與疏忽的防范
●風險與控制自我評估
●數(shù)據(jù)收集工具和技術
●問題解決與決策制定
●計算機化審計工具和技術
五、內部審計工具下趨勢
●HIPPA與日漸增長的隱私關注
●持續(xù)性保障審計,XBRL和OLAP
●內部審計質量保障與ASQ質量審計
●控制自我評估 |
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備注 |
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2011年5月19-20日;
2011年8月23-24日;
2011年11月24-25日;
【請在線報名,課程循環(huán)舉辦,我們會給你發(fā)送最新課程安排!】
【每次開課,提前通知報名登記的學員(用郵件、短信)】 |
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提交時間 |
2011/3/21 11:38:21
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聯(lián)系方法 |
O1O-8243115O |
E_mail |
30989665@QQ.com - 下載報名表.DOC |