副標題 |
企業(yè)所得稅匯算清繳政策解析及帳務處理技巧 |
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主辦單位 |
巔峰培訓網(wǎng)會員機構 |
學員對象 |
公司總經(jīng)理、首席財務官、稅務官、財務總監(jiān)/經(jīng)理、稅務總監(jiān)/經(jīng)理、法律總監(jiān)/經(jīng)理、會計主管、涉稅會計及稅務師事務所稅務專員等 |
授課時間 |
2009年12月11-12日 (循環(huán)舉辦) &
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授課顧問 |
于老師 |
授課地點 |
青島市南區(qū) &
搜索青島 |
每班人數(shù) |
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報價 |
1680
. 在線預定報名,一周內繳費者 可享團體優(yōu)惠價\
或返現(xiàn)! |
課程目的 |
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為您分析稅法規(guī)定與財務處理的差異,教給您如何運用此差異進行納稅調整及相應的帳務調整的技巧。 |
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課程內容 |
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09年度企業(yè)所得稅匯算清繳政策解析及帳務處理技巧
【課程背景】:新《企業(yè)所得稅法》及其《實施條例》頒布實施后,出臺了一系列配套文件。政策的頻繁變動給企業(yè)的帳務處理帶來了很多不連貫的麻煩,以前常用的發(fā)票管理方法不適用了,如何處理才能保證2009年匯算清繳不出現(xiàn)大的紕漏?企業(yè)所得稅法與企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度之間存在哪些差異?如何進行納稅調整?暫時性差異項目如何通過所得稅會計方法進行核算?
為切實把握國家最新稅收政策動態(tài),解決企業(yè)經(jīng)營中的稅收難點、疑點, 高吉財務特邀于紅老師,通過對2009年新的企業(yè)所得稅主要政策的解讀,為您分析稅法規(guī)定與財務處理的差異,教給您如何運用此差異進行納稅調整及相應的帳務調整的技巧。
【課程特色】:
◆教學模式先進:案例教學、經(jīng)驗分享、小組討論、師生互動。
◆課程內容實用:為財稅經(jīng)理人量身制作可操作性強,即學即用。
◆最佳交流平臺:學員交流,智慧碰撞;加強合作,資源共享。
【課程內容】:
一、匯算清繳的常識
●企業(yè)所得稅匯算清繳涉及的主要納稅調整事項
*超過稅前扣除標準涉及的事項
*不合法支出涉及的事項
*會計處理的期限與稅收處理的期限不一致涉及的事項
*不合法票據(jù)列支或發(fā)票事項處理不當涉及的事項
*彌補虧損涉及的事項
*營業(yè)收入、成本確認涉及的事項
*會計差錯、變更涉及的事項
*債務長期掛賬涉及的事項
*因稅收審批或備案涉及的事項
*因退貨或沖減營業(yè)收入涉及的事項
*稅收對某些行業(yè)按預計利潤預征所得稅涉及的事項
*因資產(chǎn)的各項減值準備、預計負債等涉及的事項
*各種視同銷售行為涉及的事項
*因公允價值變動損益涉及的事項
*因股權投資、債務重組、資產(chǎn)評估涉及的事項
*不征收收入、減稅、免稅收入、稅收優(yōu)惠涉及的事項
*稅務機關征管不當涉及的事項
*因境外所得抵免涉及的事項
二、2009年度企業(yè)所得稅匯算清繳前的納稅自查及相應帳務調整技巧
●匯繳前的自查方法(案例講解)
1、稅負分析法 2、控制分析法(加工制造業(yè)檢查重要方法)
3、發(fā)票比例綜合分析法 4、現(xiàn)金流分析法
5、合理性分析法
●新準則與稅法62項差異項目的納稅調整及所得稅會計方法
1、新準則與稅法62項差異項目
2、應稅收入的納稅調整及帳務處理
3、成本費用的納稅調整及帳務處理
三、特殊事項所得稅處理
1、稅務稽查及以前年度損益處理 2、彌補虧損處理
3、資產(chǎn)損失處理 4、企業(yè)重組所得稅處理
5、企業(yè)清算所得稅處理 6、企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策應用等
高吉課程不逐條學習新企業(yè)所得稅法及條例,注重的是實用性
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備注 |
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